1、 本科及以上学历;
2、 审计、财务管理及相关专业;内部审计师职业资质;
3、 3年以上企业内部审计工作经验;
4、 财务管理知识;内部审计知识;企业运营流程;企业产品基本知识;
5、 责任心;全局观念;组织协调能力;计划管理能力;解决问题能力;逻辑推理能力;文字组织能力。
职位描述
1、 负责编制审计方案和计划,并结合实际情况进行调整;
2、 将主管复核、经理审核的审计通知书发放至被审部门对接人;
3、 负责具体实施审计、内部控制工作、风险管理工作,审计过程中相关部门对接人或相关岗位充分沟通与协调;
4、 负责整理审计、内部控制工作、风险管理工作相关底稿,编写审计、内部控制工作、风险管理工作报告初稿,并报审计部主管复核;
5、 负责将审计项目的所有资料整理归档;
6、 完成上级主管安排的临时工作。