岗位职责:
1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员的分工合作,并负责部门员工的管理和考核;
2、负责组织编制年度审计工作计划,确定各类审计事项,报集团审计组织实施,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
6、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;
2、具有5年以上公司内审工作经验,熟悉财务、审计工作流程、审计方法;
3、熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规,熟悉企业内部控制及内部审计规范;
4、工作严谨、有责任心及团队协作精神,高度的职业道德。