内控审计主管/专责 6k~15k
本科及以上 三年以上 广东-韶关市
更新时间: 2024-05-21
职位要求
招聘日期: 2024-01-29 ~ 2024-11-30
- 审计学、会计学、财务管理
- 中级职称
- 全职
- 1人
- 外语不限
职位描述
(1)参与编制公司年度审计工作计划;
(2)组织、参与开展经济责任、内部控制、风险管理、经营绩效审计,及其他专项审计;
(3)组织、参与开展投资项目后评价工作;
(4)组织、参与开展违规经营投资责任追究工作;
(5)建立审计整改台账,跟踪审核被审单位整改情况,按要求适时开展审计整改“回头看”;
(6)对接上级单位和外部审计工作;
(7)收集整理行业相关政策法规,负责、参与编制内审部门管理制度和标准,以及内审相关课题研究;
(8)负责公司合同审查、修改和合规管理;
(9)协助部门经理进行公司和部门的会议材料、报告的撰写、修改、校对工作;
(10)负责部门经理交办的其他任务。
任职资格:
(1)具有全日制本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理相关专业;
(2)有3年及以上审计、财务、合规管理等相关工作经历;
(3)年龄38周岁及以下;
(4)有中级职称,拥有注册会计师、注册审计师、注册税务师资格者优先;
(5)具有强烈的责任心和主动意识、服务意识,具备出色的组织协调能力、沟通能力、文字撰写能力;
(6)需有驾照,有国企工作经验优先;
(7)能力特别优秀的,可适当放宽条件。 (8)此岗位同第三方签订劳动合同。
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